Aba Geral

Nesta aba é definida as configurações iniciais e a determinação contábil do contrato.

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Campos

  1. Código: Código Sequencial criado pela própria solução para registro no banco de dados como identificador.
  2. N° do Contrato: Numero do contrato de Cartão junto a operadora.
  3. Nº da loja: Inserir o número da loja em que o contrato foi firmado.
  4. Descrição: Nome deste contrato para fácil identificação. (Ex. Maq. Cielo Filial x caixa 1).
  5. Data: Data em que o contrato foi firmado.
  6. Operadora: Operadora a ser conciliada.
  7. Filial: Filial aonde o contrato foi feito.
  8. Empresa Matriz: Empresa onde o contrato foi feito.
  9. Origem das Contas Contábeis: Parâmetro para indicar para solução de onde buscar a Determinação Contábil (Contrato / Produto).
  10. Status do Contrato: Parâmetro que define se este contrato está Ativo ou Inativo. (Ativo/Inativo).
  11. Identificar Comprovante por: Parâmetro que define a referência que será utilizada para conciliar. (Numero da Autorização/ NSU).
  12. Cartão: De qual banco é o cartão.
  13. Forma de Pagamento: Forma em que será efetuado o pagamento.

Contabilização

  1. Conta de Provisão: - Conta de provisão.
  2. Conta do Banco: - Conta do Banco.
  3. Conta para Comissão: - Conta para Comissão.
  4. Conta para Cancelamento: - Conta para Cancelamento.
  5. Conta de Antecipação: Conta de Antecipação.
  6. Conta de Ajuste Débito: Conta de Ajuste de Debito.
  7. Conta de Ajuste a Crédito: Conta de Ajuste de Crédito.
  8. Conta de Despesas de Aluguel: Conta de Despesa de Aluguel.
  9. Conta de Compensação: Conta que será feita a compensação.