Cheque¶
Nesta aba é onde realizaremos o pagamento da(s) parcela(s) do documento. Siga os passos:
Selecione a(s) parcela(s) em aberto e clique no botão Inserir:
![../../_images/Cheque_00.png](../../_images/Cheque_00.png)
Na tela Meio de Pagamento preecha os campos e clique no botão OK:
![../../_images/Cheque_01.png](../../_images/Cheque_01.png)
Dica
Com a flag Alterar Status do boleto para Liquidado habilitado,o Add-on altera o Status do boleto:
![../../_images/Cheque_08.png](../../_images/Cheque_08.png)
- Boleto com Status Gerado é alterado para Cancelado:
![../../_images/Cheque_06.png](../../_images/Cheque_06.png)
- Boleto com Status em Remessa e Confirmado é alterado para Liquidado:
![../../_images/Cheque_07.png](../../_images/Cheque_07.png)
Clique no botão Sim para dar baixa nas parcelas do documento em aberto:
![../../_images/Cheque_02.png](../../_images/Cheque_02.png)
O sistema emitirá a seguinte mensagem no rodapé:
![../../_images/Cheque_03.png](../../_images/Cheque_03.png)
Em seguida acesse Administração - Banco - Contas a Receber. Visualize que o pagamento já foi efetuado:
![../../_images/Cheque_04.png](../../_images/Cheque_04.png)
![../../_images/Cheque_05.png](../../_images/Cheque_05.png)