Em Aberto¶
Dicionário de Boletos BankPlus¶
Campos | Descrição |
---|---|
OurNumber | Nosso Número + dígito verificador |
Status | Status do boleto - Status disponíveis: [IntegrationBank]..[BoeStatus] |
Situation | Campo não obrigatório - ID da situação do boleto |
DocEntry | DocEntry do documento de origem no SAP |
CardCode | Código do Parceiro de Negócio |
ContractBank | ID do Contrato Bancário criado no IntegrationBank |
CompanyID | ID da empresa do contrato - [IntegrationBank]..[CompanyLocal] |
PayMethodCode | Campo não obrigatório - ID da forma de pagamento do SAP |
DueDate | Data de Vencimento do boleto |
DocDate | Data do documento de origem no SAP |
InstallmentID | Número da Parcela do documento de origem(Quando LCM se inicia em 0) |
InstallmentValue | Valor da Parcela (Colocar 02 casas decimais após o ponto: 0.00) |
Correction | Multa já aplicada no boleto - Valor sugerido: NULL |
InterestContractual | Campo não utilizado, popular com: 0.00 |
InterestDayOfContract | Campo não utilizado, popular com: NULL |
FineContract | Campo não utilizado, popular com: 0.00 |
ValueAbatment | Não obrigatório - Valor do abatimento concedido |
ValueDiscount | Não obrigatório - Valor do desconto concedido |
ValueFineLate | Campo não utilizado, popular com: 0.00 |
ValueInterestDaysOfLate | Campo não utilizado, popular com: 0.00 |
OtherIncreases | Campo não utilizado, popular com: 0.00 |
ValueDocument | Valor da Parcela (Colocar 02 casas decimais após o ponto: 0.00) |
DigitalLine | Não obrigatório - Linha digitável do boleto |
Document | Não obrigatório - Serial do Documento |
ControlKey | Número de Controle - Seu número controlado pela empresa |
DocType | Tipo do documento de origem - Exemplo: Nota Fiscal = 13, LCM = 30 |
ModeId | Modalidade: Normal, Descontado, etc - [IntegrationBank]..[BoeMode] |
Comments | Não obrigatório - Observações: “Boleto gerado por integração” |
PayDocEntry | Não obrigatório - Campo preenchido pelo Add-On na liquidação do CR |
SituationByHand | Popular com: NULL |
IsInstGrouped | Se o boleto é agrupado - Sugestão: 0 |
NumberOfPrints | Não obrigatório - Número de Impressões do boleto |
NumberOfEmailSent | Não obrigatório - Número de Emails enviados do boleto |
BoeCurrency | Moeda corrente do boleto - Popular com: R$ |
IsForeignCurrency | É moeda Estrangeira? - Popular com: 0 |
BoeGeneretedBy | Boleto gerado por: 1 - Banco 2 - Empresa |
NumberOfBoeSent | Não obrigatório - Status do Serviço boleto enviado por email |
NumberOfDanfeSent | Não obrigatório - Status do Serviço DANFE enviado por email |
NumberOfXmlSent | Não obrigatório - Status do Serviço XML enviado por email |
BoeSavedByService | Não obrigatório - Status do Serviço Boleto salvo na pasta |
CardName | Não obrigatório - Nome do Parceiro |
WithholdingTaxLine | Imposto retido no pagamento - Popular com: 0.00 |
DateCreate | Não obrigatório - Data da criação do boleto |
Project | Não obrigatório - ID do projeto no SAP |
Atenção
Em nosso exemplo CSV utilizaremos 4 linhas:

1 - Nota Fiscal de Saída

2 - Adiantamento a Cliente

3 - Lançamento Contábil Manual

4 - Boleto com dados inconsistentes, empresa informada no CSV inexistente no cadastro do Add-On.
Novo: clique no botão e selecione o arquivo CSV que você editou com os dados dos documentos já inseridos no SAP, após concluir a importação o arquivo será exibido na tela, clique no checkbox para que os registros sejam exibidos na grid inferior:

Validar: O arquivo será importado e os registos do CSV visualizados na tela, selecione todos e clique em Validar:

O bankPlus irá validar a consistência dos boletos importados e caso identifique alguma divergência, o motivo será informado na coluna Logs Validação:

Alterar: Ao clicar no botão é possível alterar ao mesmo tempo todos ou vários conforme seleção, você pode modificar os Status, Situação ou incluir os comentários no boleto como por exemplo: Boletos importados do sistema legado:

Processar: Após conferir todos os dados clique no botão Processar, os boletos validados serão importados para a tabela do Add-On!