Pagamento de DARF sem Código de Barras¶
Para realizarmos esse pagamento precisamos realizar o procedimento abaixo:
- Ter em mãos um boleto de arrecadação DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) sem código de barras;
- Criar a forma de pagamento para DARF sem código de barras, lembrando que o Meio de Pagamento no SAP deverá ser sempre Boleto:

Nota
Não é obrigatória a criação de uma nova forma de pagamento, apenas sugerimos que seja dessa forma, mas pode-se utilizar uma mesma forma de pagamento para todos os meios de pagamento conforme documentação.
- Criar o Vinculo do Meio de Pagamento criado no SAP com o real tipo de pagamento que será feito pelo Add-on:
Acesse Integração Bancária → Pagamento → Configurações → Contratos de Pagamento, a lista de Contratos Bancários cadastrados no Add-On será aberta, Selecione o desejado e clique em Editar, clique na aba Formas de Pagamento, faça o vinculo da forma de pagamento criada com o meio de pagamento DARF sem código de barras:

- No documento de entrada referente ao DARF sem código de barras, deverá ser informado o código da receita no campo de usuário em destaque:

- Deverá ser aberta a tela de Administração de Pagamentos e identificado o(s) título(s) a serem pagos, clicar em Previsão de Pagamento e após DARF sem Código de Barras:
- Será aberta uma janela para que seja selecionado o contrato bancário e a data de pagamento:

- Após clicar em OK, será aberta uma nova janela com os dados dos pagamentos para conferência:

- Em seguida clique em OK novamente para que as previsões sejam geradas:

- Por último, deve ser aberta a tela de Ordem de Pagamento, criada uma nova Remessa e incluído as previsões de DARF sem código de barras, em seguida processar o arquivo, salvar em um diretório para posteriormente anexar a Ordem de Pagamento no Internet Banking:

Nota
Em uma mesma Remessa podem ser vinculados pagamentos de boletos, boletos de arrecadação, DARF sem código de barras, transferências, DOC e TED se o layout do banco permitir.