Parâmetros

Segue a imagem da aba Parâmetro da Tela de Cadastro de Entidade e a descrição detalhada de todos os checkbox disponíveis:

Parâmetros 1

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Descrição dos Campos:

  • Verificar os valores dos campos no momento de sua inclusão (Parceiro de Negócios, Documentos e etc.): Marque essa opção para incluir automaticamente algumas verificações/travas no banco de dados (Transaction). Essa opção realiza a validação de dados obrigatórios para as rotinas executadas no TaxOne, não permitindo a inclusão do documento com dados incorretos.

Atenção

Ao selecionar essa opção, o sistema irá habilitar um botão para que o usuário selecione as validações que NÃO devem ser verificadas.Veja na imagem:

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Selecione as validações que deseja ignorar e clique em Atualizar para finalizar.

  • Apresentar base de cálculo das notas fiscais de complemento de impostos: Ao marcar esta opção a base de cálculo das notas fiscais de complemento de imposto será exibida nos livros fiscais.
  • Incluir IPI no campo Base Outras de ICMS: Marque essa opção para incluir o IPI no campo Base Outras de ICMS dos documentos de marketing (utilizado para auxiliar no fechamento dos livros fiscais).
  • Incluir ICMS-ST no campo Base Outras de ICMS: Marque essa opção para incluir o ICMS-ST no campo Base Outras de ICMS dos documentos de marketing (utilizado para auxiliar no fechamento dos livros fiscais).
  • Habilitar Emissão de Nota Fiscal Modelo 22: Esse parâmetro deve ser marcado para as empresas do tipo Telecomunicações.
  • Permitir geração de arquivos magnéticos parcialmente: Ao marcar essa opção será possível gerar arquivos magnéticos de parte do período a ser escriturado a fim de conferência.
  • Contribuinte IPI: Marque no caso de se tratar de contribuinte de IPI.
  • Despesa Adicional IPI: Esse campo deve ser informado para que o sistema na escrituração fiscal entenda que determinada despesa adicional será considerada como valor de IPI.
  • Considerar 6 casas decimais no preço unitário do Inventário: Marque essa opção se desejar que sejam consideradas 6 casas decimais no preço unitário do Inventário Fiscal.
  • Definir uma despesa adicional para ICMS-ST: Marque essa opção para que seja habilitado o campo onde será selecionada a despesa adicional que será considerada como valor ICMS-ST na escrituração fiscal.
  • Atualização automática dos Índices: Esta opção deve ser habilitada quando ocorre lentidão ao gerar livros e arquivos magnéticos. Com o passar do tempo os índices que otimizam as consultas ficam dispersos e esta opção visa desfragmentá-los, melhorando a performance.
  • Deve considerar para ICMS o parâmetro de imposto no estoque: Ao habilitar esta opção, quando o imposto estiver incluso no custo do item, a base de cálculo do ICMS irá para o campo Outras ICMS.
  • Não mostrar impostos inclusos no preço para entrega futura: Ao habilitar esta opção, quando a nota fiscal for de entrega futura, os impostos inclusos no preço não serão destacados.
  • Deve considerar o parâmetro incluso no preço do Business One para o IPI: Ao marcar esse checkbox o sistema irá considerar o campo Incluso no Preço do Código de Imposto (SAP B1) para compor o valor contábil da Nota Fiscal. Quando desmarcado o sistema vai seguir o padrão que é sempre considerar no custo contábil.
  • Deve considerar o parâmetro incluso no preço do Business One para o ICMS-ST: Ao marcar esse checkbox o sistema irá considerar o campo Incluso no Preço do Código de Imposto (SAP B1) para compor o valor contábil da Nota Fiscal. Quando desmarcado o sistema vai seguir o padrão que é sempre considerar no custo contábil.
  • Remover caracteres especiais do código do item dos arquivos magnéticos e notas fiscais eletrônicas: Marque esta opção para que os caracteres especiais do código do item sejam removidos nos arquivos magnéticos e nas notas fiscais a fim de evitar erros.
  • Concatenar os campos _Ref1 _Ref2 _Ref3 com a observação do lançamento contábil: Marque os campos (Ref1, Ref2 e/ou Ref3) que deseja que sejam concatenados com a observação do lançamento contábil no SPED Contábil. Veja sobre a Configuração da Observação do Lançamento Contábil.
  • Configuração de Telefones no Parceiros de Negócio: Selecione como devem ser tratados os campos de telefone do Cadastro de Parceiros de Negócio:
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  • Usar unidade de medidas padrão para SAP 8 (Não considerar campo unidade ‘UomCode’): Essa opção deve ser selecionada caso seja utilizadas unidades de medida padrão do SAP 8.
  • Escrituração das Observações Iniciais e Finais do Movimento: Selecione como deseja que sejam escrituradas as observações do movimento no SPED Fiscal, SPED Contribuições e Livros Fiscais.
  • Campo Definição Alíquota PIS e COFINS em Valor: Nesse campo deve ser informado o nome do campo de usuário criado para a configuração da pauta fiscal para o cálculo da alíquota do PIS e COFINS
  • Campo Definição Valor do ICMS Diferimento: Nesse campo deve ser informado o nome do campo de usuário utilizado na configuração do imposto para a configuração do valor do Diferimento de ICMS. Este valor é necessário quando se utilizar o CST de ICMS 51.
  • Dimensão (SPED): Selecione aqui a Dimensão cadastrada no SAP para se buscar os Centro de Custos vinculados a esta dimensão. Os registros como o F100 (SPED Contribuições) que permitem informar o Centro de Custo, dependem da informação deste campo.

Parâmetros 2

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  • Lista de Preço (PMC): Informe a lista de preços, obrigatoriamente caso seja empresa do segmento farmacêutico, pois é necessário para geração de informações referente a operações com medicamentos, no SPED.

  • Base Receita Caixa: Selecione qual será a base de cálculo do PIS/COFINS, caso seja Regime de Caixa:

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